📣 Получение основного средства в качестве вклада в уставный капитал ООО в 1С:Бухгалтерии 8 ред.
Шаг 1️⃣: формирование уставного капитала – раздел «Операции/ Формирование уставного капитала», создать новый документ, заполнить дату, состав учредителей с выбором из справочника физических лиц или контрагентов, размеры долей в рублях.
После проведения документа проверить проводки: Дт 75 Кт 80.
Шаг 2️⃣: внесение уставного капитала основным средством – раздел «Основные средства/ Поступление основных средств/ Поступление оборудования».
Создать новый документ, указать передаваемый объект, согласованную стоимость, поставщика, пройти по гиперссылке в поле «Расчеты» и выбрать счет учета расчетов и авансов 75.
Если есть разница между согласованной оценкой объекта основных средств и размером вносимой доли, после формирования проводок документа нужно открыть их, включить флаг «Ручная корректировка» и добавить проводку Дт 08 Кт 83 на сумму разницы между согласованной оценкой объекта основных средств и размером вносимой доли учредителя.
В качестве аналитики по счету 08 указать тот же объект, что и в документе поступления.
Если учредителем является плательщик НДС, предъявлен счет-фактура, сумма налога поставщиком восстановлена, объект основных средств планируется использовать в облагаемых НДС операциях, нужно выделить НДС в документе, после проведения отредактировать вручную проводку, в которой учтен входящий НДС, вместо Кт 75 указать Кт 83 (если это предусмотрено в учетной политике).
Чтобы НДС попал в книгу покупок, создать документ «Отражение НДС к вычету» из раздела «Операции/ НДС». Указать поставщика, документ расчетов, включить флаги «Использовать как запись книги покупок» и «Формировать проводки», на закладке «Товары и услуги» указать вид ценности «Оборудование», сумму операции и налога.
После проведения проверить движения: Дт 68 Кт 19.
При помощи функционала в нижней части формы документа «Отражение НДС к вычету» создать «Счет-фактуру», после проведения будет создана запись в журнале учета полученных счетов-фактур.
Шаг 3️⃣: в разделе «Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость по счету» указать счет 75, проверить отсутствие конечного сальдо в разрезе учредителей.
Пример на скриншоте 👆🏻